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号: 1134082500312982X0/202005-00002 信息分类: 规划计划
号: 太审〔2020〕24号 是否有效: 有效
发布机构: 太湖县审计局 成文日期:
生效日期: 废止日期:
词: 发文日期: 2020-05-01 12:41
称: 太湖县审计局关于印发太湖县2020年度审计项目计划的通知

太湖县审计局关于印发太湖县2020年度审计项目计划的通知

发布时间:2020-05-01 12:41信息来源:太湖县审计局 作者:审计局 浏览次数: 【字体:  

局机关各股室、经济责任审计局、县投资审计中心:

三木集团股票《太湖县2020年度审计项目计划》已经县委审计委员会第二次会议审议通过,现印发给你们,请认真组织实施。

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太湖县2020年度审计项目计划

三木集团股票2020年审计项目安排的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局和县委“1142”工作安排,坚持新发展理念,聚焦打赢“三大攻坚战”、依法履行审计监督职责,突出审计重点,坚持审计“两统筹”,提升财政资金绩效,充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用,为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官、推动太湖经济社会高质量发展贡献力量。

一、审计项目计划

三木集团股票2020年计划安排6大类20个审计项目,其中署定项目3个,省定项目1个,市定项目2个,县定项目14个。具体安排如下:

(一)政策落实审计

三木集团股票1.稳增长等重大政策措施落实情况跟踪审计(署定)。根据审计署和省厅统一部署,由综合股牵头实施,全年进行跟踪审计。按季度及时将跟踪审计情况报市审计局和县委审计委员会、县政府。

2.“三促进”专项审计(署定)。本项目包括促进就业优先政策落实情况专项审计、促进财政资金提质增效专项审计和促进优化营商环境专项审计。

(1)促进就业优先政策落实情况专项审计。以促进做好“稳就业”工作,推动就业优先政策落实为目标,重点关注就业资金管理使用,国家有关援企稳岗、重点群体就业援助等就业政策落实情况。

三木集团股票(2)促进财政资金提质增效专项审计。以促进各部门各乡镇提高财政资金使用效益为目标,重点关注财政资金分配管理、财政支出结构优化、存量资金统筹盘活、重点专项资金到位和使用绩效等情况。

(3)促进优化营商环境专项审计。以促进激发市场活力为目标,重点关注减税降费措施落实、清理拖欠民营企业中小企业账款、支持民营经济发展、简政放权、行政许可压减、稳投资、便利投资兴业、产权保护等情况。

按照市审计局要求,由综合股牵头实施,抽调有关股室人员配合,结合政策落实跟踪审计统筹实施。本项目为持续跟踪审计项目。

(二)财政预算执行审计

3.2019年县本级预算执行和其他财政收支审计(县定)。根据《中华人民共和国审计法》第十七条规定,对2019年度县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、执行及管理情况开展审计。重点关注财政收支的真实、合法和绩效,财政存量资金、重点财政专项资金分配管理使用情况,服务经济高质量发展情况,扶贫资金、美丽乡村建设等涉农资金使用绩效情况,地方政府债务情况。延伸对县农业农村局、交运局、晋熙镇、徐桥镇开展部门预算执行审计,进一步深化预算执行审计全覆盖。由财政股牵头,其他各股室参与实施,2020年4月开始,6月底结束。审计结果纳入县本级财政“同级审”报告。

(三)经济责任审计

三木集团股票以促进部门科学发展和领导干部守法守纪守规尽责、廉洁用权、干净干事为目标,重点关注贯彻执行党和国家经济方针政策、重大决策部署,本部门重要发展规划和政策措施制定、执行及效果,重大经济事项决策、执行及效果,财政财务管理和经济风险防范、在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况等。根据市审计局授权和县经济责任审计工作领导小组会议安排,2020年度共安排经济责任审计项目9个。

三木集团股票4.县人民检察院检察长任期经济责任审计(市定)。根据市审计局统一安排,由经责局牵头,综合股参与组织实施,对县人民检察院检察长任期经济责任履行情况进行审计。2020年6月开始,10月底前向市审计局报送审计报告及相关材料。具体时间根据市审计局部署安排决定。

5.乡镇党委、政府主要负责同志任期经济责任审计(县定)。根据县经济责任审计工作领导小组统一安排,组织开展对新仓镇、城西乡党委、政府主要负责同志任期经济责任审计。具体参与股室和时间安排见后附表。

6.县直部门(单位)领导干部经济责任审计(县定)。根据县经济责任审计工作领导小组统一安排,开展对县市场局、县科经信局、县人防办、县供销社和县妇联原任主要负责同志的离任经济责任审计,开展对县交警大队现任主要负责同志的任中经济责任审计。具体参与股室和时间安排见后附表。县科经信局主要负责同志经责审计结果纳入县本级财政“同级审”报告。

(四)领导干部自然资源资产离任(任中)审计

三木集团股票安排领导干部自然资源资产离任(任中)审计项目1个。

三木集团股票7.领导干部自然资源资产履职情况审计(县定)。以贯彻落实绿色发展理念、促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标,重点关注领导干部履行自然资源资产管理和开发利用责任,贯彻落实中央及省重大决策部署、遵守法律法规、目标任务完成、自然资源资产实物量与生态环境质量状况变化情况等。由农业股牵头,综合股参与实施,开展对新仓镇党委、政府主要负责同志任期自然资源资产审计,与新仓镇党委、政府主要负责同志任期经济责任审计同步实施。2020年7月份开始,8月份结束。

(五)专项审计

三木集团股票8.防控新冠肺炎财政专项资金和捐赠款物专项审计(署定)。聚焦党中央关于疫情防控相关政策和决策部署的落实情况,聚焦相关税费减免政策、财政贴息政策、贷款优惠政策等精准到位情况,聚焦中央和各级财政安排的疫情防控资金总体情况、拨付情况、管理使用情况,聚焦社会捐赠款物的总体情况、分配和使用情况等,及时发现和指出问题,督促整改。由农业股组织实施审计。实施时间由上级审计机关统一部署。

9.安徽省灾后水利薄弱环节治理建设项目审计(省定)。以推动提升水利防洪减灾能力建设,维护资金安全,规范项目管理,提高资金使用绩效为目标,重点关注灾后水利薄弱环节建设性治理政策措施落实、工程建设管理、资金筹集和管理使用、土地利用和征地拆迁、资源环境保护情况等。由投资股牵头,投资审计中心参与实施,向市审计局上报审计报告。具体时间待市局另行通知。

10.美丽乡村建设情况审计(市定)。以推进“美丽乡村”建设专项资金管理规范、使用高效为目标,摸清2017年至2019年市级投入“美丽乡村”建设资金的分配、管理和使用总体情况,重点关注各地“美丽乡村”建设方案制定的实用性和科学性、建设目标任务完成情况,中心村建设计划申报、审核情况,村庄规划编制及建设情况,专项资金管理制度建立健全及执行情况,专项资金拨付、管理、决策程序及使用效益情况,财政专项资金投向工程项目规模情况,工程项目建设程序履行情况及建设目标完成情况,专项资金支持项目建成后形成资产的运营管护情况等。根据市局安排,太湖县审岳西县,宿松县审太湖县。2020年4月开始,6月上旬前完成。

11.2018-2019年度水库移民后期扶持项目资金分配使用绩效情况审计(县定)。重点关注水库移民后期扶持资金项目管理及资金分配、使用和绩效等情况,由投资股牵头,投资审计中心具体负责实施。2020年8月开始,9月结束。

12.2018-2019年度全县砂石收支专项审计(县定)。以强化规范管理,促进砂石管理模式转型为目的,对2018-2019年度全县砂石管理制度建设、日常管理和资金使用情况进行专项审计。由财政股牵头,农业股、综合股配合实施。2020年10月开始,11月结束。

(六)公共投资审计

三木集团股票13.重点建设项目跟踪审计(县定)。以加强重点建设项目工程管理,保证合理、有效使用建设资金,促进重点基础设施建设顺利推进为目标,实施重点工程项目的跟踪审计。重点跟踪审计建设资金的筹集、管理、使用情况,建设项目管理情况,监理履行职责情况,项目建设进度、施工质量和工程造价控制情况等。对政府投资亿元以上县医院搬迁建设工程、卫计委综合楼工程、县经济开发区东扩PPP工程、S246改建工程等重点建设工程开展跟踪审计。由投资股牵头,投资审计中心参与实施,根据工程建设需要,通过购买中介机构服务,安排专班专人持续跟踪实施。

三木集团股票14.政府投资建设工程竣工决算审计(县定)。对政府投资1000万元以上建设工程项目和覆盖面广的民生项目开展工程竣工决算审计,重点关注建设项目是否符合国家产业政策、管理是否到位,项目招投标及建设程序是否规范、有无挤占挪用建设资金、造价控制是否遵循有关规定等问题。由投资股牵头,投资审计中心参与实施,具体情况根据建设单位申请,全年滚动安排组织实施。

二、工作要求

(一)提高政治站位。始终坚持党对审计工作的集中统一领导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。认真落实省委、市委和县委对审计工作的部署,以高度的政治责任感,历史使命感和职业荣誉感,高质量完成2020年计划安排的各项审计任务,努力开创新时代太湖审计工作新局面。

(二)严格计划执行。三木集团股票严格执行审计项目计划,未经批准不得擅自变更或调整审计范围、实施时间等,确需调整的,必须按规定程序办理。各审计项目组织实施单位应按照国家审计准则的要求,围绕审计目标,结合审计项目特点和要求,组织编制审计工作方案和审计实施方案,进一步明确审计范围、细化审计重点内容,提出相关工作要求,确保全年审计项目计划的圆满完成。

(三)强化“两统筹”。三木集团股票深入推进审计项目和审计组织方式“两统筹”,优化审计资源配置,提升审计监督效能。采取融合式、嵌入式、“1+N”等审计项目组织方式,做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”。对同一个单位实施多个审计项目的,应制发一份审计通知书,实行集中统一进点。审计局各二级机构之间应加强沟通协调和成果共享。坚持科技强审,扎实推进大数据审计,实现现场审计与非现场审计的有机结合,不断拓展审计监督的广度和深度。加强对内部审计工作的指导和监督,有效利用内部审计和社会审计力量。

(四)坚持依法审计。三木集团股票坚持在法定职责权限范围内开展审计,加强审计现场管理,严格规范审计取证、资料获取、银行账户查询、延伸调查、审计处理等行为。全面落实分层级质量控制责任,切实提高审计质量。坚持文明审计,按照“三个区分开来”的要求,历史全面客观看待问题,客观审慎作出评价。严格遵守“四严禁”工作要求,“八不准”工作纪律,加强廉政、保密和安全教育管理,严格遵守各项纪律要求,自觉维护审计机关良好形象。

(五)提高审计效率。坚持科技强审,创新审计方式方法,拓展大数据技术应用,大力推进数字化审计模式,聚焦审计重点,在全面分析和把握重点的情况下,对重大疑点线索安排延伸审计,避免切块、承包式审计。各审计项目组织实施责任股室要提高各环节工作效率,按计划安排的时间节点完成各项审计任务。

2020年度审计计划表.xls

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